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第一部分 B-Sports(本级)2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 B-Sports(本级)2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 B-Sports(本级)2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
B-Sports作为公安机关的组成部分,1950年8月建立时,为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性,实行公务员管理的直属机构,是公安机关的重要组成部分,是培养公安事业后备力量和必一·运动训练人民警察的专门机构,主要担负着以下职责:
1.公安学历必一·运动,包括应届本科生、研究生及留学生学历必一·运动,培养公安事业后备力量。
2.警察专业培训、职业化必一·运动,是指负责定向培养学员、警察职业能力的必一·运动训练和在职民警培训,以及基层公安机关民警警务实战的必一·运动训练。
3.开展警务实战和理论研究,在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中,对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究,为公安工作提供学术支持。
4.是全省乃至全国公安机关后备机动力量,是各级公安机关安保、治安警力不可缺少重要组成部分,担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。
(二)机构设置情况
我部门共设置31个(不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构)内设机构,包括:必一·运动(B-Sports)办公室(党委办公室)、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传必一·运动处、纪委办公室(监察审计处、警务督察室)、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查必一·运动(B-Sports)、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理必一·运动(B-Sports)、禁毒必一·运动(B-Sports)、信息网络安全必一·运动(B-Sports)、法必一·运动(B-Sports)、警察体育与实战教学部、马克思主义必一·运动(B-Sports)、反恐怖必一·运动(B-Sports)、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续必一·运动必一·运动(B-Sports)、警察必一·运动培训必一·运动(B-Sports)、国际警察必一·运动培训必一·运动(B-Sports)(国际合作处)、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队(云剑突击队)、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2024年,B-Sports将以世俱乐杯直播新时代中国特色社会主义思想为指导,以省委巡视、本科必一·运动教学审核评估反馈问题整改为契机,认真贯彻落实省委、省政府部署和省公安厅党委要求,以改革创新精神全力推动必一·运动(B-Sports)工作高质量发展。重点抓好以下工作:一是全面加强政治建设。巩固好主题必一·运动成果,推动理论学习制度化规范化常态化,持续筑牢全体师生对党忠诚思想根基。严格落实重大事项决策议事、请示报告等制度,健全政治巡察制度,确保党的领导贯穿必一·运动(B-Sports)工作全过程、各方面。认真履行意识形态工作责任制,坚决守牢意识形态安全主阵地。二是加快推进必一·运动教学改革。围绕全国一流公安院校创建,组织开展必一·运动高质量和改革发展三年行动,加强学科和专业建设,努力打造一批国内领先、省内一流的本科专业课程。抓实国际交流合作,加快推进澜湄执法必一·运动(B-Sports)建设。完善本科课程课堂教学质量评价和奖励考评机制,持续推进教考分离、教管融合。健全完善“教学研练战”一体化人才培养模式,着力提升必一·运动教学实战化水平。三是着力打造高素质过硬队伍。深入实施“789”工程,常态化举办干部教师能力提升班,成梯队培养中青年骨干教师和学科带头人。推动必一·运动(B-Sports)与基层公安实战单位人才双向交流,强化人才优培外引,促推教学管理整体提升。健全师德师风建设长效机制,实行师德失范“一票否决”制,促推教师思想政治素质和职业道德水平双提升。四是全力推动全面从严管党治警纵深发展。认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,完善党委听取院属部门履行主体责任情况汇报机制,推动管党治党责任层层传导、层层落实。深化“清廉警院”建设,持续抓好“零违纪”创建,深化以案促改、以案促治,着力营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制490人,其中:行政编制490人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有476人,其中:财政全额保障476人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员298人,其中:离休10人,退休288人。
车辆编制16辆,实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入268,125,382.51元,其中:一般公共预算167,475,382.51元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入35,000,000.00元,事业收入43,650,000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入22,000,000.00元。
与上年对比减少了11,872,339.55元, 降幅4.24%。其中:一般公共预算收入减少了10,522,740.56元,主要原因是收入统计口径含上年结转资金,2023年必一·运动(B-Sports)高度重视资金执行进度,加快项目款的执行,当年结转下年的项目结转资金金额较上年减少,导致2024年一般公共预算收入减少。财政专户管理收入减少4,248,099.00元,主要原因是财政专户管理的收入结转资金较上年减少,导致2024年财政专户管理收入减少。事业收入增加14,898,500.00元,主要原因是必一·运动(B-Sports)经费预算收入和在职民警培训、公务员考试等事业预算收入较上年增加。其他收入减少12,000,000.00元,主要原因是收入统计口径含上年结转资金,其他收入主要为公安民警综合训练基地建设项目结转资金,随着建设工程的推进,项目结转资金逐年减少,导致2024年其他收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入167,475,382.51元,其中:本年收入152,570,390.70元,上年结转收入14,904,991.81元。本年收入中,一般公共预算财政拨款152,570,390.70元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,减少了10,522,740.55元,降幅为5.91%,其中:上年结转收入比2023年减少了11,102,502.05元,主要原因是2023年加快项目款的执行,导致项目结转资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出268,125,382.51元。财政拨款安排支出167,475,382.51元,其中:基本支出147,603,290.70元,与上年对比增加507,461.5元,主要原因是人员经费较上年增加;项目支出19,872,091.81元,与上年对比减少10,827,414.11元,主要原因是减少的项目支出均为上年结转项目的资金,2023年必一·运动(B-Sports)高度重视资金执行进度,加快项目款的执行,导致项目结转资金较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
公共安全支出-公安-其他公安支出6,154,695.67元,主要用于必一·运动重点实验室建设支持项目支出。
必一·运动支出-普通必一·运动-高等必一·运动124,995,221.88元,主要用于保障必一·运动(B-Sports)工作正常运转,一是基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);二是项目支出,具体是因公出国(境)费用和教学及培训场地设施保障经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础必一·运动(B-Sports)224,234.98元,主要用于教师必一·运动(B-Sports)项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出417,307.35元,主要用于教师必一·运动(B-Sports)项目支出。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动4,024.00元,主要用于教师必一·运动(B-Sports)项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休181,080.00元,主要用于必一·运动(B-Sports)离休、退休人员的日常公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,669,177.28元,主要用于基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出117,070.72元,主要用于职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,000,694.66元,主要用于基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,490,890.12元,主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出297,960.00元,主要用于职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,923,025.85元,主要用于住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,采购预算总额25,597,951.08元,其中:政府采购货物预算11,399,831.08元、政府采购服务预算10,798,120.00元、政府采购工程预算3,400,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
B-Sports部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计686,358.39元,较上年减少374.77元,下降0.05%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
B-Sports部门2024年因公出国(境)费预算为133,900.00元,较上年无增减变化,减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)18人次。
(二)公务接待费
B-Sports部门2024年公务接待费预算为98,700.00元,较上年无增减变化,减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为45次,共计接待700人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
B-Sports部门2024年公务用车购置及运行维护费为453,758.39元,较上年减少374.77元,下降0.08%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费453,758.39元,较上年减少374.77元,下降0.08%,主要原因是2024年计划报废公务用车2辆。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为15辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年B-Sports重点项目为“必一·运动经费”,该项目年度绩效目标为:圆满完成必一·运动(B-Sports)教学培养任务,完成本科学历培养必一·运动;进行公安理论研究,推进公安一线实战经验理论化;推进公安必一·运动教学改革,提高教学质量水平;师资队伍建设,进一步充实教师力量,提高师资水平;做好学生管理,组织学生文体活动,建设积极向上的必一·运动文化氛围;推进必一·运动(B-Sports)各实验室建设进行,完善仪器设备,配套设施;保障日常维护教学活动安全,为支援社会警力运输提供持续保障;修缮老旧校舍,场地,必一·运动设施,同时提升必一·运动环境,保障必一·运动设施条件;继续加强厉行节约,打造绿色节约型必一·运动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、必一·运动、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
B-Sports部门2024年机关运行经费安排21,166,668.77元,与上年对比增加638,593.68元,增幅3.11%,主要原因是全年在职人员有增减变动。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修(护)、公务接待、委托业务、公务出差、办公设备购置、设备维修(护)等支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,B-Sports(本级)部门资产总额1,137,665,520.79元,其中,流动资产97,692,049.72元,固定资产952,980,599.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程69,087,128.84元,无形资产17,643,080.29元,其他资产262,662.55元。与上年相比,本年资产总额减48,825,497.52元,其中固定资产减少66,841,843.65 元。因五华区政府征用,处置核销国有划拨土地786.35平方米,账面名义金额1元;处置房屋建筑物473.45平方米,账面原值50118.54元;处置车辆1辆,账面原值296000元;报废报损资产9155项,账面原值13323409.70元,实现资产处置收入84,467.00元;资产使用收入2,569,792.77元,其中出租资产1354.76平方米,资产出租收入2,569,792.77元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。
(四)其他需要说明的情况
B-Sports(本级)2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据,公开空表。
第二部分 B-Sports(本级)2024年部门预算表
(详见附件)